4%-kal növelte értékesítésének árbevételét az Alstom Csoport
A magas átszervezési költségek, különböző leírások és a tartalékképzés okán a vállalatcsoport nettó eredménye a 2012/2013. évi 768* millió euróról 556 millió euróra csökkent. A vállalat szabad pénzeszközeinek állománya pozitív tartományba fordult és a 2013/2014. pénzügyi év második felében 340 millió eurót tett ki az első félévi 511 millió eurós pénz kiáramlással szemben. Az igazgatótanács nem javasol osztalékfizetést a következő testületi ülésen.
„Az Alstom Csoport kereskedelmi teljesítménye jobb volt a 2013/2014. pénzügyi év második felében, amely lehetővé tette, hogy a kapott megrendelések értéke meghaladja a számlázott megrendelések volumenét a pénzügyi év végére. Értékesítésünk árbevételét 4%-kal növeltük, elsősorban a Megújuló Energiaforrások és a Közlekedés üzletág kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. Az árbevétel-arányos működési eredményünk 7%-os volt a Hőerőmű és a Transport üzletágak terv szerint haladó projektjeinek, valamint a vállalat eredményességének javítását célzó programunk bevezetésének köszönhetően. A második félév során a szabad pénzeszközök állománya pozitívba fordult, részben ellensúlyozva az első félévi jelentős pénz kiáramlást. Az Alstom Csoport a múlt héten kötelező érvényű ajánlatot kapott a General Electrictől az Erőmű és Energiaátviteli Hálózatok üzletágak felvásárlására. A Csoport fenntartotta a jogot, hogy olyan alternatív javaslatokat is megfontolhasson, amelyek kedvezőbbek lehetnek. Amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül, az Alstom Csoport a Közlekedés üzletág fejlesztésére koncentrálna” – mondta Patrick Kron, az Alstom Csoport elnök-vezérigazgatója.
Jobb kereskedelmi tevékenység a második negyedévben
A 2013/2014. pénzügyi évben az Alstom Csoport 21,5 milliárd euró értékű új megrendelést szerzett, amely 10%-kal kevesebb az előző pénzügyi évi volumennél. A megrendelések 4%-kal növekedtek a pénzügyi év második felében a Hőerőmű és a Közlekedés üzletágak által elnyert nagy volumenű megbízásoknak köszönhetően. 2014. március 31-én a vállalatcsoport teljes megrendelés állománya 51,5 milliárd eurót tett ki, amely 30 hónapnyi értékesítés árbevételének felel meg.
Növekvő árbevétel, stabil üzemi eredmény
A 2013/2014. pénzügyi évben az Alstom Csoport értékesítésének árbevétele 20,3 milliárd eurót tett ki, amely 4%-os organikus növekedést jelent az előző évi árbevételhez képest. Ez a növekmény nagyrészt a Közlekedés és a Megújuló Energiaforrások üzletágaknak volt köszönhető, amelyek mindegyike 9%-os árbevétel növekedést könyvelhetett el a pénzügyi év során. Az Energiaátviteli Hálózatok üzletág árbevétele 6%-kal haladta meg az előző évit, miközben a Hőerőmű üzletág árbevétel szintje stabil maradt.
Szemben az egy évvel korábbi 1,463 millió euróval, a 2013/2014. pénzügyi évben az üzemi eredmény 1,424 millió euró volt, amely 7%-os árbevétel-arányos üzemi eredménynek felel meg.
A nettó eredmény 556 millió eurót tett ki, amely 28%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ez a csökkenés a magas átszervezési költségeknek (a 2013/20014. pénzügyi évben 220 millió euró, szemben az egy évvel korábbi 137 millió euróval), magasabb tranzakciós költségeknek és adóknak, valamint különböző jogi költségeknek és leírásoknak tudható be.
Stratégiai szemléletváltás
Amint az a múlt héten bejelentésre került, az Alstom Csoport kötelező érvényű ajánlatot kapott a General Electric-től (GE) Erőmű üzletágainak felvásárlására vonatkozóan. Az ajánlat magában foglalja a Hőerőmű (Thermal Power), Megújuló Energiaforrások (Renewable Power), az Energiaátviteli Hálózat (Grid) üzletágak megvásárlását, beleértve a központi vállalatirányítást és a megosztott szolgáltató központ (shared service) átvételét is. Az ajánlati ár 12,35 milliárd euró tőkeértéket és 11,4 milliárd euró piaci értéket, vagy a 2013. pénzügyi év üzemi eredményének 12,2-szeresét teszi ki.
Az ajánlat értelmében, az Alstom nem kérhet ajánlatot harmadik féltől Erőmű üzletágainak felvásárlására vonatkozóan. A Csoport azonban fenntartotta a jogot, hogy szintén Erőmű üzletágaira vonatkozó más, nem kért ajánlatokat is megfontolhasson és tárgyalásokat folytasson az ajánlattevőkkel, amelyeknek a kimeneteleként kedvezőbb ajánlatot kaphat.
Amennyiben az ajánlat elfogadásra kerülne, az Alstom a piacvezető Közlekedés üzletágának fejlesztésére koncentrálna. Az Alstom az Erőmű üzletágak értékesítéséből származó bevételt a Közlekedés üzletág megerősítésére és fejlesztésére fordítaná, kiváltaná hiteleit és készpénzt fizetne vissza részvényeseinek. Következésképp, az Alstom Közlekedés üzletágának a tervezett kisebbségi részvénykibocsátása felfüggesztésre került.
Forrás: Alstom.hu